Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: control interno

Formato en Excel para la toma de inventario físico (con macros)

Estándares Internacionales, FORMATOS, Liquidadores Publicado: 6 julio, 2022

Con este modelo en Excel (con macros) podrás elaborar el formato soporte de la toma de inventario físico y su nota de ajuste.
Te ayudará a optimizar el tiempo, y conocerás las novedades en materia de inventarios y los puntos más importantes para tener en cuenta al realizar el conteo físico.

Plantilla automática para el control y auditoría del gasto de servicios públicos

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Liquidadores Publicado: 30 junio, 2022

Esta plantilla en Excel permite el control mensual de los consumos y pagos de servicios públicos, ajustándose a las necesidades de cada empresa.
Podrás medir el gasto de servicios públicos mes a mes; además, automáticamente se generará una gráfica comparativa que te permitirá monitorear desviaciones.

Control interno: 6 aspectos importantes

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 junio, 2022

Conoce 6 aspectos importantes sobre el control interno con el Dr. Roberto Valencia, especialista en temas de revisoría fiscal y auditoría.

Informe del revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías, TEMAS Publicado: 23 febrero, 2022

El revisor fiscal debe informar por escrito las irregularidades y deficiencias en el control interno que encuentre en el desarrollo de su cargo (ver artículo 207 del Código del Comercio y la NIA 265).

En este formato se incluye un modelo de informe para realizar dicha comunicación.

Informe del revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 23 febrero, 2022

El revisor fiscal debe informar por escrito las irregularidades y deficiencias en el control interno que encuentre en el desarrollo de su cargo (ver artículo 207 del Código del Comercio y la NIA 265).

En este formato se incluye un modelo de informe para realizar dicha comunicación.

[Carta] Propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad

Auditoría y revisoría fiscal, Cartas, FORMATOS Publicado: 22 febrero, 2022

Compartimos esta carta de propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad.

Incluye el alcance del cargo, los documentos que serán requeridos para llevar a cabo la labor, la metodología aplicable, los compromisos que asume el revisor fiscal y la remuneración esperada.

Amenazas organizacionales: pasos para enfrentar el fraude, incumplimientos y ciberataques

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 febrero, 2022

El fraude, el incumplimiento y los ciberataques después de la pandemia se han vuelto extensos y complejos.
La alta dirección debe asegurarse de promover una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso.
Hay empresas donde las personas se sienten cómodas alertando y denunciando.

Cuestionario de control interno de provisiones y contingencias en Excel

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 2 diciembre, 2021

Este cuestionario de control interno de provisiones y contingencias le permite al revisor fiscal o al auditor evaluar los procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y revelación de esta partida en los estados financieros. ¡Descárgalo aquí!

Informe sobre el control interno: manifestación sobre las pruebas de cumplimiento y sustantivas

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 18 noviembre, 2021

En esta guía se presentan ejemplos de los resultados que pueden obtenerse de la ejecución de las pruebas de cumplimiento y sustantivas, con el fin de elaborar un informe sobre el control interno que puede entregarse a la asamblea de accionistas o junta de socios.

Control interno: definición, objetivos e importancia

Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 23 julio, 2021

El control interno permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros, por lo que es un aspecto importante en la gestión empresarial.

En este editorial encontrarás los aspectos generales del control interno.

Definición de Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas –Naga–

Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 julio, 2021

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas –Naga– son los principios que rigen el proceder del auditor en el aseguramiento de la información.

En Colombia, dicho término suele usarse como referencia a las normas locales y no a las NIA.

Cuestionario de auditoría para el área de compras

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 29 abril, 2021

Los cuestionarios de evaluación del sistema de control interno en las empresas son herramientas que apoyan la planeación de auditoría y permiten conocer toda la información requerida de un área o proceso específico. En esta ocasión presentamos un formato de cuestionario para el área de compras.

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